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时间:2019-04-13 02:58
  本网讯(通讯员 黄涛)为进一步加强市水利系统财务规范管理,加强内部监督。12月18日上午,市水利局组织财务科、监察科、局属各单位负责人召开水利系统财务审计工作会议(如图)

此次审计工作,该局财务科将自2018年12月起分批次对各单位2018年财务收支情况进行全面内部审计。审查单位会计核算是否符合现行会计准则和财务制度要求,会计报表是否真实、全面地反映了财务收支状况,“三公经费”及日常管理费用报批支出管理是否规范,重大经济事项的决策与执行情况。在审计过程中如发现问题,需追溯到以前年度或相关单位的要延伸审计。 

会议强调,各单位要高度重视内部审计工作,进一步增强对审计工作重要性的认识,为此次内审营造一个良好的工作环境。各单位财务人员在内审前要做好充分准备,加强会计基础工作;审计期间要主动提供各项会计资料和信息,积极配合审计人员履行职责。审计组要坚持水利事业发展大局,精心组织、严密实施、确保巡察整改落到实处。

(编辑 彭博   编审 邹煜)

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